人民醫(yī)院內部審計工作制度_第1頁
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文檔簡介

1、人民醫(yī)院內部審計工作制度一、醫(yī)院實行內部審計制度,以加強內部管理和監(jiān)督,維護財經紀律,改善經營管理,提高經濟效益和社會效益。二、在紀委書記的領導下,依照國家法律、法規(guī)和政策,負責本院業(yè)務收支及其經濟效益進行內部審計監(jiān)督,獨立行使內部審計職權,對院長負責并報告工作。三、醫(yī)院內部審計機構對審計范圍內的下列專項進行內部審計監(jiān)督:1. 財務收支的真實性、合理性和合法性。2. 資金財產的完整、安全及使用效益。3. 各項內部控制制度的健全、有效及執(zhí)

2、行情況。4. 基本建設資金的收入和支出。5. 對嚴重違反財經法紀的行為進行專案審計。6. 醫(yī)院領導交給的其他審計任務。四、 凡需審計項目,被審科室須向審計人員及時、完整地提供所需文件、資料,并積極配合工作。五、對正在進行的嚴重違反財經法紀,嚴重損失浪費行為,做出臨時的制止決定;對嚴重違反財經法紀和造成嚴重損失浪費的人員,提出追究責任整改的建議。六、醫(yī)院內部審計人員應具有較高的政治素質和業(yè)務素質,有較豐富的財務工作經驗和審計工作經驗,有較

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