資金管理辦法_第1頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

1、資金管理辦法第1條為了加強(qiáng)公司貨幣資金的內(nèi)部控制和管理,保證貨幣資金安全高效使用,根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定,特制定本辦法。第2條財(cái)務(wù)部在分管領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下對(duì)公司資金的使用進(jìn)行統(tǒng)一監(jiān)督和管理。第3條未納入計(jì)劃預(yù)算的資金支出,沒(méi)有總經(jīng)理批準(zhǔn),財(cái)務(wù)部門不予付款。第4條資金計(jì)劃主要分為年度計(jì)劃、月度計(jì)劃,內(nèi)容包括資金來(lái)源、資金運(yùn)用、資金差額和計(jì)劃平衡4個(gè)部分。在年初和月初統(tǒng)一上報(bào),年度計(jì)劃要經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)主管和總經(jīng)理簽字,月度計(jì)劃要經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)

2、主管簽字。第5條資金使用超過(guò)計(jì)劃的10%,必須由總經(jīng)理簽批。第6條資金授權(quán)審批程序見流程圖。第7條資金計(jì)劃變動(dòng)審批程序見流程圖。第8條資金計(jì)劃在財(cái)務(wù)部要經(jīng)過(guò)復(fù)核、會(huì)計(jì)、總稽核等逐級(jí)審核,出納人員不得私自付款,否則將追究出納及印章保管等人員的相關(guān)責(zé)任。第9條財(cái)務(wù)要定期編制月度資金計(jì)劃執(zhí)行情況表。第10條資金管理必須設(shè)立相互獨(dú)立的審批、稽核、復(fù)核、會(huì)計(jì)和出納崗位,并根據(jù)情況進(jìn)行崗位輪換。出納人員不得兼任稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、

3、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。第11條在資金管理工作中出現(xiàn)等問(wèn)題的,由出納自行承擔(dān),如果數(shù)額超過(guò),將追究相關(guān)人員的刑事責(zé)任。第12條資金的支付程序見流程圖。第13條融資管理參考《公司融資管理辦法》和流程圖。第14條公司原則上不進(jìn)行信用保證、資產(chǎn)抵押和質(zhì)押等擔(dān)保,特殊情況由公司統(tǒng)一管理。公司須經(jīng)常關(guān)注、檢查和跟蹤對(duì)外擔(dān)保業(yè)務(wù)的動(dòng)態(tài)狀況,定期索取被擔(dān)保單位的財(cái)務(wù)分析報(bào)告。重點(diǎn)關(guān)注對(duì)方資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、負(fù)債、經(jīng)營(yíng)以及法律上的重大問(wèn)題,一旦出現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)上報(bào)

4、。第15條資金調(diào)撥程序,見流程圖。第16條本辦法由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。第17條本辦法自下發(fā)之日起施行。公司財(cái)務(wù)部年月日資金管理辦法第1條為了加強(qiáng)公司貨幣資金的內(nèi)部控制和管理,保證貨幣資金安全高效使用,根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定,特制定本辦法。第2條財(cái)務(wù)部在分管領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下對(duì)公司資金的使用進(jìn)行統(tǒng)一監(jiān)督和管理。第3條未納入計(jì)劃預(yù)算的資金支出,沒(méi)有總經(jīng)理批準(zhǔn),財(cái)務(wù)部門不予付款。第4條資金計(jì)劃主要分為年度計(jì)劃、月度計(jì)劃,內(nèi)容包括資金來(lái)源、資金運(yùn)用、資金差

5、額和計(jì)劃平衡4個(gè)部分。在年初和月初統(tǒng)一上報(bào),年度計(jì)劃要經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)主管和總經(jīng)理簽字,月度計(jì)劃要經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)主管簽字。第5條資金使用超過(guò)計(jì)劃的10%,必須由總經(jīng)理簽批。第6條資金授權(quán)審批程序見流程圖。第7條資金計(jì)劃變動(dòng)審批程序見流程圖。第8條資金計(jì)劃在財(cái)務(wù)部要經(jīng)過(guò)復(fù)核、會(huì)計(jì)、總稽核等逐級(jí)審核,出納人員不得私自付款,否則將追究出納及印章保管等人員的相關(guān)責(zé)任。第9條財(cái)務(wù)要定期編制月度資金計(jì)劃執(zhí)行情況表。第10條資金管理必須設(shè)立相互

6、獨(dú)立的審批、稽核、復(fù)核、會(huì)計(jì)和出納崗位,并根據(jù)情況進(jìn)行崗位輪換。出納人員不得兼任稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。第11條在資金管理工作中出現(xiàn)等問(wèn)題的,由出納自行承擔(dān),如果數(shù)額超過(guò),將追究相關(guān)人員的刑事責(zé)任。第12條資金的支付程序見流程圖。第13條融資管理參考《公司融資管理辦法》和流程圖。第14條公司原則上不進(jìn)行信用保證、資產(chǎn)抵押和質(zhì)押等擔(dān)保,特殊情況由公司統(tǒng)一管理。公司須經(jīng)常關(guān)注、檢查和跟蹤對(duì)外擔(dān)保業(yè)務(wù)的動(dòng)

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