版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡(jiǎn)介
1、經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)南風(fēng)化工集團(tuán)股份有限公司內(nèi)部審計(jì)辦法(2013年修訂)第一章總則第一條為了發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)在生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和管理中的職能作用,健全內(nèi)部控制制度,降低內(nèi)部管理風(fēng)險(xiǎn),加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督檢查,規(guī)范內(nèi)部審計(jì)行為,明確內(nèi)部審計(jì)責(zé)任,提高內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量,確保財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的要求,根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》、《中華人民共和國(guó)審計(jì)法實(shí)施條例》、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》等有關(guān)規(guī)定,結(jié)合南風(fēng)化
2、工集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)實(shí)際,制定本辦法。第二條本辦法所稱內(nèi)部審計(jì),是指公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)和人員,在單位主要負(fù)責(zé)人或者權(quán)力機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)下,根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章,采取一定的程序和辦法,相對(duì)獨(dú)立地對(duì)公司本級(jí)及所屬獨(dú)立核算單位和分支機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)收支、財(cái)務(wù)預(yù)算、預(yù)算決算、資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營(yíng)績(jī)效、建設(shè)項(xiàng)目或其它有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的真實(shí)性、合法性和效益性進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià),提出報(bào)告和作出建議的內(nèi)部監(jiān)督活動(dòng)。第三條內(nèi)部審計(jì)是公司內(nèi)部控制的重要組成部分,公
3、司本級(jí)及所屬獨(dú)立核算單位和分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定,依照內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則要求,認(rèn)真組織開展內(nèi)部審計(jì)工作,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任,糾正違規(guī)行為,防范和化解經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),維護(hù)正常的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和管理秩序,提高經(jīng)濟(jì)效益,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值。第四條公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)和人員應(yīng)將本辦法作為辦理內(nèi)部審計(jì)事項(xiàng)的行為規(guī)范,開展內(nèi)部審計(jì)工作的主要依據(jù),衡量?jī)?nèi)部審計(jì)質(zhì)量的基本尺度。第五條公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)和人員在單位主要負(fù)責(zé)人或者權(quán)力機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)下相對(duì)獨(dú)(四)對(duì)公司全資子公
4、司、控股子公司和分支機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)收支、財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)決算、資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營(yíng)績(jī)效、工資總額及其它有關(guān)的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià);(五)組織對(duì)全資子公司、控股子公司和分支機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行任期或離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì);(六)組織對(duì)發(fā)生重大異常情況的全資子公司、控股子公司進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì);(七)組織對(duì)公司本級(jí)及全資子公司、控股子公司的基建工程、重大技術(shù)改造、大修等的立項(xiàng)、概(預(yù))算、決算和竣工交付使用進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督;(八)對(duì)公司本級(jí)及全資子公司、控股子公司
5、的物資采購(gòu)、產(chǎn)品銷售、工程招標(biāo)、對(duì)外投資、風(fēng)險(xiǎn)控制等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和重要的經(jīng)濟(jì)合同等進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督;(九)對(duì)公司本級(jí)及全資子公司、控股子公司內(nèi)部控制系統(tǒng)的健全性、合理性和有效性進(jìn)行檢查評(píng)價(jià),對(duì)有關(guān)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估;(十)對(duì)全資子公司、控股子公司開展內(nèi)部審計(jì)工作情況進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。第十條公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)辦理內(nèi)部審計(jì)事項(xiàng)時(shí)應(yīng)成立審計(jì)組,審計(jì)組應(yīng)具備以下條件:(一)組成人員不少于兩人;(二)組成人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)技術(shù)資格和實(shí)際工作能力;(三)
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒(méi)有圖紙預(yù)覽就沒(méi)有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 眾賞文庫(kù)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 南風(fēng)化工募集資金管理辦法
- 南風(fēng)化工公司章程
- 南風(fēng)化工重大投資管理制度
- 南風(fēng)化工信息披露事務(wù)管理制度
- 南風(fēng)化工股東大會(huì)議事規(guī)則
- 內(nèi)部審計(jì)管理辦法
- 內(nèi)部審計(jì)管理辦法
- 定期內(nèi)部審計(jì)辦法
- 內(nèi)部控制審計(jì)監(jiān)督辦法
- 內(nèi)部控制審計(jì)監(jiān)督辦法
- 化工內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定
- 新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下資產(chǎn)減值存在的問(wèn)題及對(duì)策——以南風(fēng)化工集團(tuán)為例
- 投資項(xiàng)目?jī)?nèi)部審計(jì)實(shí)施辦法
- 《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)》訂閱辦法
- 公司內(nèi)部審計(jì)方案編審辦法
- 并購(gòu)交易內(nèi)部審計(jì)實(shí)施辦法
- 公司內(nèi)部審計(jì)管理辦法
- 渝開發(fā)內(nèi)部審計(jì)工作辦法
- 東風(fēng)化工舊廠改造項(xiàng)目
- 東風(fēng)化工舊廠改造項(xiàng)目
評(píng)論
0/150
提交評(píng)論