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文檔簡介
1、1采購及驗(yàn)收管理制度(收管理制度(試行)行)一、一、總則總則(一)為規(guī)范酒店物資采購及驗(yàn)收工程程序,杜絕采購環(huán)節(jié)的“跑冒滴漏”現(xiàn)象,特制定本制度。(二)本制度適用于酒店所有物資的采購與驗(yàn)收。二、采二、采購單購單的填寫和的填寫和審批(一)采購單由使用部門填寫,要求寫清物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、金額、使用地點(diǎn)及用途,填寫完畢后,由本部門總監(jiān)或經(jīng)理簽字后,送采購部進(jìn)行詢價(jià)。(二)采購主管根據(jù)采購單所填寫的內(nèi)容:1、檢查倉庫中是否有樣品或規(guī)格要求相
2、同的物品,如有現(xiàn)貨則取消該項(xiàng)采購。2、如采購單已列單價(jià)和金額,要進(jìn)行核實(shí),如沒有則要進(jìn)行詢價(jià)。(三)檢查酒店內(nèi)部其它部門是否有同樣物品或規(guī)格要求相同的備用品,并與有關(guān)部門聯(lián)系協(xié)商,是否可以調(diào)拔,以節(jié)約開支。(四)確需采購的物品,采購主管簽字后,送財(cái)務(wù)部審批。(五)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核采購單無誤后簽字,并報(bào)總經(jīng)理審批。三、食品、酒水物品采三、食品、酒水物品采購(一)采購任何物品均需等采購單審批合格后方可執(zhí)行。收回各部門的采購單后,采購部應(yīng)了解所購
3、商品的市場(chǎng)行情,比較三家以上不同廠商所供同類商品質(zhì)量、價(jià)格、供貨速度等,經(jīng)過比較權(quán)衡后,向最合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購。對(duì)于一般性物品,食品的采購單要在第二天完成采購。(二)對(duì)于一般性消耗品,采購部要在接到被批準(zhǔn)的采購單后立即訂貨,第二天核對(duì)到貨情況,如第二天沒有到貨,則要與供應(yīng)商聯(lián)系到貨時(shí)間,以保證供應(yīng)。(三)每日鮮活食品,采購部根據(jù)廚師長與餐飲總監(jiān)簽字后的廚房食品訂單到市場(chǎng)購買,或由已經(jīng)與酒店簽字協(xié)議的供應(yīng)商送貨。各用貨部門必須在當(dāng)天晚上
4、21:00之前將第二天鮮活食品的訂單送交采購部,如因工作疏2忽或計(jì)劃性不強(qiáng)而急需在第二天臨時(shí)增購的鮮活食品,采購部如無法采購到位,不承擔(dān)任何責(zé)任,責(zé)任由用貨部門自負(fù)。(四)資產(chǎn)設(shè)備購置應(yīng)在一周內(nèi)完成價(jià)格比較工作,并交財(cái)務(wù)部審核。(五)采購員與收貨員、庫房保管員隨時(shí)保持聯(lián)系,將每日所訂的食品、物品以書面形式通知收貨員。四、食品、物品到四、食品、物品到貨驗(yàn)貨驗(yàn)收(一)采購部對(duì)采購來的食品、物品起監(jiān)督、檢查、把關(guān)、控制作用,收貨員要根據(jù)采購單
5、注明的所需品名、數(shù)量、金額及要求驗(yàn)收。(二)拆裝食品、物品是否有短缺及破損現(xiàn)象,檢查食品、物品數(shù)量及規(guī)格與發(fā)貨單、采購單是否一致,檢查食品、物品質(zhì)量是否達(dá)標(biāo)。(三)檢查無誤后填寫收貨單。(四)按要求辦理入庫或交使用部門,并辦理簽字手續(xù),簽字需由部門主管以上人員或部門指定人員簽收。(五)每日工作結(jié)束后,將收貨單進(jìn)行整理并轉(zhuǎn)發(fā)有關(guān)部門。五、五、庫房收房收貨、入、入庫、出、出庫(一)收貨員以批準(zhǔn)后的采購單為依據(jù),按采購單上所列物品收貨,并逐一
6、檢查。(二)如需入庫的物品或食品、酒水,由收貨員開具入庫單并簽字,保管員和經(jīng)手人也必須在入庫單上簽字。(三)如直接至使用部門的物品、食品、酒水,由收貨員開具收貨單并簽字,然后由使用部門經(jīng)理或指定的人員簽收。(四)各部門在填寫出庫單后,由所在部門經(jīng)理簽字批準(zhǔn),然后財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字或總經(jīng)理簽字批準(zhǔn),才能發(fā)貨出庫。(五)各部門所填出庫單必須字跡清楚,餐飲出庫的食品、酒水必須與物品分開。(六)上午為倉庫收貨時(shí)間,所以領(lǐng)貨都在下午進(jìn)行,時(shí)間為14:0
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