采購與驗收控制流程_第1頁
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文檔簡介

1、采購與驗收控制流程采購與驗收控制流程采購與驗收控制流程采購與驗收控制流程業(yè)務流程業(yè)務流程序號責任責任部門部門人配合配合支持支持部門部門不相容不相容職責職責監(jiān)督檢查監(jiān)督檢查方法方法相關相關制度制度1采購部相關部門審核檢查采購活動是否按照計劃與方案進行《采購與驗收控制細則》2采購部技術部、生產部、質檢部審核審批檢查是否按規(guī)定篩選供應商、采購價格是否合理《采購與驗收控制細則》、《供應商評價管理辦法》3采購部總經理法務部、行政部審核審批檢查采購

2、合同是否符合國家與企業(yè)規(guī)定,是否經審批程序《采購與驗收控制細則》、《合同法》4倉儲部采購部檢查是否執(zhí)行到貨核對、物資與采購單是否相符《采購與驗收控制細則》5質檢部采購部、倉儲部采購檢查是否按照規(guī)定的驗收程序進行驗收《采購與驗收控制細則》6質檢部采購部、倉儲部審核審批檢查質檢報告內容的真實性和數據的準確性《采購與驗收控制細則》7采購部倉儲部、供應商審批檢查解決方案的可行性以及是否符合企業(yè)利益《采購與驗收控制細則》8倉儲部采購部檢查入庫臺賬

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