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1、中國管理工具網(wǎng)工具名財務(wù)成本分析報告檢索編碼CM050759頁碼5-1財務(wù)成本分析報告今年,我公司根據(jù)集團加強成本控制的統(tǒng)一部署,采取各種措施強化內(nèi)部管理,增收節(jié)支。半年來,通過增產(chǎn)增收措施,在提高勞動生產(chǎn)率、加速資金周轉(zhuǎn)、增加盈利方面取得了較好效果。根據(jù)我公司的具體情況,現(xiàn)將生產(chǎn)、利潤、成本三方面的經(jīng)濟活動進(jìn)行初步分析。一、經(jīng)濟指標(biāo)完成概況1.工業(yè)總產(chǎn)值:完成53.74萬美元,為年計劃的53.7%,比上年同期增長15.7%。2.產(chǎn)品產(chǎn)
2、量:甲產(chǎn)品完成1190.84單量(標(biāo)準(zhǔn)套),為年計劃的47.6%,比上年同期增產(chǎn)4.46%;乙產(chǎn)品完成917件,為年計劃的44.1%,比上年同期增產(chǎn)16.7%;丁產(chǎn)品完成155副,為年計劃的77.5%,比上年同期增長307.9%。3.全員勞動生產(chǎn)率:為16.28美元/人,比去年同期提高10.5%。4.產(chǎn)品銷售收入:實現(xiàn)52.27萬美元,占工業(yè)總產(chǎn)值的97.26%,比上年同期上升33.1%。5.利潤:(1)實現(xiàn)利潤總額4.57萬美元,為年
3、計劃的57.13%,比上年同期增長18.8%。(2)應(yīng)繳利稅2.52萬美元,為年計劃的63%,其中應(yīng)繳所得稅2.21萬美元(已按期繳納);資金占用費0.25萬美元,已全部按期繳納。應(yīng)繳上年利潤0.15萬美元,已全部按期繳納。(3)企業(yè)留利2.55萬美元,比上年全年實際所得增長55.9%,其中,分配上年超收尾數(shù)0.1萬美元。中國管理工具網(wǎng)工具名財務(wù)成本分析報告范本檢索編碼CM050759頁碼5-3從完成供貨合同看,乙、丙產(chǎn)品均在90%以上
4、,而甲僅完成53%。以上數(shù)值表明,我公司上半年抓乙和丙的增產(chǎn)效果較好,成績顯著。這兩種產(chǎn)品產(chǎn)值的增長占全部增產(chǎn)的70%。甲產(chǎn)品雖然也有增產(chǎn),但幅度不大,同年計劃相比還未過半。在結(jié)構(gòu)上,它在全廠產(chǎn)值中的比例由去年61.4%下降到今年的55.2%,同時由于不能嚴(yán)格執(zhí)行供貨合同,拖期交貨情況較為突出,從而影響了經(jīng)濟效益的全面提高。因此,如何組織好甲產(chǎn)品生產(chǎn),按時保質(zhì)完成供貨合同,不斷滿足市場需要,成為下半年擺在我公司面前極為緊迫的任務(wù)。三、利
5、潤指標(biāo)分析1.產(chǎn)品銷售利潤因素分析表3公司產(chǎn)品銷售利潤因素分析表影響因素單位本年1~6月實際上年同期實際本年比上年影響利潤總額銷售收入美元52267839270012998715638銷售成本率%83.2682.970.291515銷售現(xiàn)金率%6.5651.568154銷售利潤率%10.1812.031.8556962.其他銷售利潤及營業(yè)外支出因素分析表4公司其他利潤及營業(yè)支出因素分析表影響因素單位本年1~6月實際上年同期實際影響利潤其
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