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文檔簡介
1、1出差管理制度出差管理制度(附出差標(biāo)準(zhǔn))(附出差標(biāo)準(zhǔn))總則第一條為統(tǒng)一、規(guī)范公司員工出差管理事項(xiàng),特制定本管理制度。第二條本制度適用于總經(jīng)辦各分、子公司、辦事處因公出差的各級員工,出差涉及事項(xiàng)均須按本制度規(guī)定執(zhí)行。第三條本制度涉及審批的事項(xiàng)中,主管領(lǐng)導(dǎo)因故無法實(shí)施的,可指定代理人或指定授權(quán)人代理實(shí)施,未經(jīng)明確權(quán)限的人員代理無效。出差管理細(xì)則出差管理細(xì)則第四條出差類型(一)近距離出差。即為當(dāng)日出差可往返者。1、近距離出差之乘車費(fèi)用,憑乘車
2、證明可予以實(shí)際報(bào)銷。2、近距離出差人員不得在外住宿,但因?qū)嶋H需要住宿的,事先按程序向主管部門及主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后按遠(yuǎn)途出差辦理,如是臨時(shí)情況需住宿的,則需要電話申請、批準(zhǔn)。3、近距離出差一般情況下公司不派公務(wù)車,且不得乘坐出租車,特殊情況下需要派公務(wù)車或乘坐出租車的,事前須填寫派車單由主管領(lǐng)導(dǎo)及主管部門審核批準(zhǔn)方可予以報(bào)銷。(二)遠(yuǎn)途出差。即出差必須在外住宿者。1、遠(yuǎn)途出差之交通費(fèi)憑票實(shí)際報(bào)銷。2、遠(yuǎn)途出差在其區(qū)域內(nèi)有公共汽車或火車的,
3、須乘坐公共汽車或火車,因時(shí)間緊急或其他特殊原因可乘出租車或動車或飛機(jī)(但須事前申請批準(zhǔn)方可)。1)副總經(jīng)理以上人員出差可乘坐飛機(jī)(經(jīng)濟(jì)倉);依程序辦理好出差申請后,憑審核通過后的《出差申請單》,由行政主任統(tǒng)一訂購機(jī)票。2)部門經(jīng)理及以下人員出差,乘坐公共汽車或火車,乘坐火車以硬臥為準(zhǔn),若自己需要乘坐軟臥的,按硬臥報(bào)銷,超出部分自己支付;特別情況下需要乘坐飛機(jī)的,必須經(jīng)總經(jīng)理審核同意后,將書面批準(zhǔn)材料報(bào)行政辦統(tǒng)一訂購機(jī)票。3、自備車輛出差
4、者,公司可補(bǔ)貼適當(dāng)?shù)挠唾M(fèi),但不報(bào)銷交通補(bǔ)貼費(fèi)。4、出差人員之交通工具,除可利用公司或本人車輛外,以乘坐公共汽車、火車為原則。但因特急事宜,經(jīng)公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可改乘飛機(jī)。第五條出差簽核程序(一)個(gè)人申請出差3董事長不限總經(jīng)理不限總監(jiān)副總監(jiān)320元280元250元220元大區(qū)經(jīng)理、辦事處主管280元220元200元150元部門經(jīng)理主任250元.180元150元120元主管及一般員工180元150元120元90元1、公司特別安排的活動除
5、外2、對方招待的,公司不予報(bào)銷;3、兩名同性別員工到同一地出差的,住宿費(fèi)只按一人標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷出差報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)出差報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)(伙食)(伙食)北京、上海、深圳廣州每天費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)省級城市每天費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)地區(qū)級及以下城市每天費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)備注類別伙食伙食伙食董事長不限總經(jīng)理不限總監(jiān)副總監(jiān)120元100元80元辦事處主管90元70元60元部門經(jīng)理主任80元60元50元主管及一般員工70元50元40元出差乘坐火車或公共汽車晚上住宿在車上的,按此標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行補(bǔ)貼,不計(jì)住宿費(fèi)用
6、。(指火車或汽車到達(dá)時(shí)間在零晨5:00以后到達(dá)出差目的地)2、銷售部門人員出差,根據(jù)公司年度核定的差旅費(fèi)用,由分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行出差時(shí)間及差旅費(fèi)用的預(yù)算計(jì)劃,報(bào)總經(jīng)理進(jìn)行審核,審核后分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)計(jì)劃安排部門員工出差及控制差旅費(fèi)用。3、銷售主管領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格審核銷售人員的出差時(shí)間、出差路線,做好差旅費(fèi)用控制。第七條出差費(fèi)用預(yù)支及報(bào)銷程序(一)出差費(fèi)用預(yù)支方式1、因公出差的員工需要預(yù)支出差費(fèi)用的,憑已核準(zhǔn)的《出差申請單》到財(cái)務(wù)部依財(cái)務(wù)程序辦理出差費(fèi)用預(yù)
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