醫(yī)院物資管理制度_第1頁
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文檔簡介

1、物資管理辦法物資管理辦法為規(guī)范我院的物資管理工作,提高經(jīng)濟效益,降低經(jīng)營成本同步杜絕物資管理工作中的跑、冒、滴、漏,特制定本管理辦法。適用范圍:凡醫(yī)院所需的所有物資均適用此辦法。一、采購一、采購入庫管理流程:入庫管理流程:1、招標流程、招標流程采購部門(采購員)組織供應商招標,招標完成后,由采購部門(采購員)打印中標的物資材信息交到物價辦確認是否收費,采購部門(采購員)將中標的供應商信息和中標的物資材料信息錄入望海物流系統(tǒng)中;2、采購、

2、采購通知供應商通知供應商對于常備物資:庫房庫管員對常備物資設置安全庫存基數(shù),采購部門(采購員)每周四下午根據(jù)庫存基數(shù)生成采購訂單,并通知供應商安排送貨;對于零庫存物資:1)、業(yè)務科室每周一上午,在HERP系統(tǒng)中錄入本周物資材料的需求計劃,并提報到相應庫房;2)、藥劑科每周一下午完成對各個業(yè)務科室的需求計劃匯總,3)、根據(jù)匯總后的科室需求計劃編制采購計劃,審核后并提交采購部門;3、送貨、送貨供應商根據(jù)采購部門(采購員)通知所采購的材料進行

3、備貨,并集中在每周三送貨到庫房,業(yè)務科室急用的材料隨時送貨;工作,還需要建立健全檔案管理,及時掌握和反饋需求、供應、耗用和儲存等狀況,對于設置安全庫存管理的物資,由藥劑科負對于設置安全庫存管理的物資,由藥劑科負責向采購部門提報采購需求計劃;責向采購部門提報采購需求計劃;3、物資材料需要按季盤點,季度和年終進行全面清查,檢查物資賬面數(shù)量和實際是否相符,檢查各種物資有無超積壓、損壞、變質(zhì)等情況,在清點工作中發(fā)現(xiàn)盤虧、盤盈應分析原因,并及時處

4、理;六、物資材料出庫六、物資材料出庫A模式:模式:由業(yè)務科室(臨床與醫(yī)技部門)每周二通過客戶端編制下一周的“科室領用申請”單,經(jīng)過各科護士長或科主任審批后,于每周二24點前“發(fā)送”給藥劑科或總務科庫房,由藥劑科、總務科的物資會計進行“科室領用申請審核”功能對科室提交的申領單進行處理,根據(jù)申領單生成出庫單,同時進行審核,并打印出庫單交給庫管員,各科室每周三派人到庫房領取材料,領料人及庫管一并在出庫單上簽字確認,庫管員辦理完材料領用后將簽字

5、確認的出庫單交回物資會計處。B模式:模式:主要針對行政后勤科室,未在客戶端通過網(wǎng)上申領而獲取材料的領用,由使用部門直接到藥劑科、總務科庫房通過其它途徑(如:電話通知)申領材料,由藥劑科、總務科的物資會計直接辦理材料出庫單并打印出庫單,各科室人員自行領取材料并在出庫單上簽字確認;出庫單一式四份:物資會計、保管員、財務科、使用科室各一份;七、發(fā)票管理七、發(fā)票管理1、貨票同行、貨票同行在物資材料驗收、入庫完成后,由物資會計將同一供應商的入庫單

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