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文檔簡介
1、廣東錦龍發(fā)展股份有限公司內(nèi)部審計管理制度(經(jīng)本公司公司2013年8月2929日召開的開的第六屆六屆董事會第十第十三次會議審議審議通過)第一章總則第一條為進一步規(guī)范廣東錦龍發(fā)展股份有限公司(以下簡稱“公司”)內(nèi)部審計工作,提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量,實現(xiàn)公司內(nèi)部審計工作規(guī)范化、標準化,發(fā)揮內(nèi)部審計工作在促進公司經(jīng)濟管理、提高經(jīng)濟效益中的作用,根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國審計法》、《中華人民共和國審計法
2、實施條例》、《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》、證券上市地交易所股票上市規(guī)則、《廣東錦龍發(fā)展股份有限公司章程》(以下簡稱“公司章程”)及其他有關(guān)規(guī)定,制定本制度。第二條二條本制度適用于本公司及控股子公司(以下簡稱“子公司”)。第三條三條本制度所稱內(nèi)部審計,是指公司內(nèi)部的內(nèi)審部(以下簡稱“內(nèi)審部”)或人員依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和本制度的規(guī)定,對公司各內(nèi)部機構(gòu)的內(nèi)部控制和風險管理的有效性、財務(wù)信息的真實性、完整性以及經(jīng)營活動的效率和效果等開展的
3、一種評價活動。第四條四條本制度所稱內(nèi)部控制,是指由公司董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層和全體員工共同實施的、旨在合理保證實現(xiàn)以下基本目標的一系列控制活動:(一)遵守國家法律、法規(guī)、規(guī)章及其他相關(guān)規(guī)定;(二)遵循企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略;(三)提高公司經(jīng)營的效率和效果;(四)確保財務(wù)報告及管理信息的真實、可靠和完整;(五)保障資產(chǎn)的安全完整。第五條五條內(nèi)審部具有獨立性,在工作中依法獨立行使審計監(jiān)督權(quán),不受其他部門或個人的干涉。公司及各內(nèi)部機構(gòu)應(yīng)當配合內(nèi)審部依
4、法履行職責,提供必要的工作條件,不得妨礙內(nèi)審部的工作。1事項。審計內(nèi)容包括:(一)執(zhí)行國家財經(jīng)法律、法規(guī)情況;(二)法人治理結(jié)構(gòu)的建立、健全和有效情況;(三)內(nèi)部控制制度等有關(guān)規(guī)章制度的建立、健全和有效執(zhí)行情況;(四)股東、董事會決議落實、執(zhí)行情況;(五)財務(wù)收支及與其有關(guān)的經(jīng)濟活動:1、財務(wù)預(yù)算(計劃)編制、執(zhí)行的科學(xué)性、可行性和合規(guī)性;2、財務(wù)報告、會計報表、會計賬簿及相關(guān)原始憑證的真實、合法及有效情況等;3、經(jīng)營成果及財務(wù)收支的真
5、實性、合法性、效益性;4、對外投資及投入到子公司、分公司、公司各職能部門的資金、財產(chǎn)的經(jīng)營管理、風險及效益情況;5、固定資產(chǎn)投資項目立項、開工、資金來源及預(yù)算、決算和竣工情況;6、基建工程預(yù)(概)算合理性,決算真實性、合法性及有效性,預(yù)算執(zhí)行情況等;7、管理和核算財務(wù)收支的計算機系統(tǒng)及其反映的電子數(shù)據(jù)和有關(guān)資料的真實性、合法性、有效性;8、以公司資產(chǎn)進行抵押貸款或?qū)ν獠块T提供擔保的情況。9、其他財務(wù)收支情況。第四章審計機構(gòu)的職責與權(quán)限審
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