服裝生產企業(yè)貨幣資金內部控制設計【文獻綜述】_第1頁
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文檔簡介

1、0文獻綜述文獻綜述服裝生產企業(yè)貨幣資金內部控制設計服裝生產企業(yè)貨幣資金內部控制設計近年來,國內不斷的出現(xiàn)資金挪用,貪污詐騙,盜用公款等違法行為。貨幣資金的內部控制作用的地位不斷的上升。隨著經濟的全球化發(fā)展,企業(yè)面臨著更多的機遇與挑戰(zhàn)。貨幣資金的合理運用對企業(yè)的正常運營起著至關重要的作用,加強貨幣資金的內部控制管理對現(xiàn)代企業(yè)的快速發(fā)展有著重要的意義。結合前人的研究成果對我國目前貨幣資金的內部控制的優(yōu)點與不足進行探討,希望對國內貨幣資金內部

2、控制反面尚未完善的企業(yè)有所幫助。1服裝企業(yè)貨幣資金的內部控制的概述1.1貨幣資金的定義貨幣資金是指停留在貨幣形態(tài)上,直接以貨幣形態(tài)存在的那部分經營資金,是流動性最強、控制風險最高的一項資產,是流動資產中重要組成部分,包括現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金(冷夏,2009)。貨幣資金是指以貨幣形態(tài)存在的資產。根據(jù)貨幣資金存放地點及其用途的不同,貨幣資金分為現(xiàn)金、銀行存款及其他貨幣資金(喬萬春,李景龍,2009)。貨幣資金的內部控制就是企業(yè)為了保

3、證貨幣資金的安全、完整,保證貨幣資金收付業(yè)務的合理、合法和有效,保證貨幣資金收、付、存信息真實合法和完整而建立的各種控制政策與程序的總稱。它是企業(yè)最基本、最重要也是最艱難的內部控制。1.2內部控制的定義內部控制是指一個單位為了實現(xiàn)其經營目標,保護其資產的安全完整。保證會計信息資料的正確可靠,確保經營方針的貫徹執(zhí)行,保證經營活動的經濟性、效率性和效果性而在單位內部采取的自我調整、約束、規(guī)劃、評價和控制的一系列方法、手續(xù)與措施的總稱。1.2

4、.1國外內部控制的研究內部控制最早出現(xiàn)于1936年。近幾年來,內部控制理論也得到了不斷的發(fā)展。國際上認同的發(fā)展階段主要包括以下幾點:2如關于內部控制的概念,《內部控制在實踐中的應用和探討》認為:“企業(yè)的內部控制制度,是為適應現(xiàn)代生產經營和管理的需要而產生和存在的,是現(xiàn)代企業(yè)內部管理制度的重要組成之一。在社會化大生產中,內部控制作為企業(yè)經營和管理活動自我調節(jié)、自我約束的內在機制,處于企業(yè)中樞神經系統(tǒng)的重要位置。企業(yè)內部控制從性質上來說可以

5、歸結為兩大部分,一是內部控制是企業(yè)經營和管理的重要組成部分,二是內部控制是由企業(yè)內部制定和實施的控制企業(yè)的經營和管理活動的行為。在內容上,企業(yè)內部控制制度可以分為內部管理控制制度與內部會計控制制度等兩大部分。內部管理控制制度是指那些對會計業(yè)務、會計記錄和會計報表的可靠性沒有直接影響的內部控制;如企業(yè)單位的內部人事管理制度、技術管理制度等。內部會計控制制度是指那些直接影響會計業(yè)務、會計記錄和會計報表的可靠性的內部控制”(尹建國2010)。

6、1.2.3結論從國內外內部控制的發(fā)展過程中可以看到內部控制與經濟發(fā)展密切相關,內部控制經歷了一個從簡單到復雜,從狹隘到寬闊的發(fā)展歷程。綜括西方和我國內部控制理論的發(fā)展歷程,內部控制經歷了內部牽制階段,即實施崗位分離并以賬目間相互核對為主要內容。它是為防止舞弊行為或錯誤而將組織內部的各項工作職責進行細分,其主要目的是查錯防弊。內部控制制度階段,它逐步形成基于業(yè)務結構進行控制的特點,除了在資產保管和記錄安全方面發(fā)揮作用外,還擴展到組織的其他

7、經營領域。內部控制整體框架,只在提供一套防止各行業(yè)皆為適用的評估工具及方法,通過評估辨認可能影響企業(yè)目標無法達成的風險,進而建構與經濟防范機制,將該影響降至最低程度,以合理確保企業(yè)目標的達成。而《企業(yè)風險管理——整合框架》的內部控制說明COSO的企業(yè)風險管理整合框架包括企業(yè)風險管理目標、企業(yè)風險管理要素、企業(yè)風險管理的各個層級,它以組織戰(zhàn)略作為理論基礎,增加了基于企業(yè)整體價值創(chuàng)造視角的戰(zhàn)略目標,注重戰(zhàn)略目標制定與風險管理要求開始成為內部

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