武宣鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心2017年_第1頁
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文檔簡介

1、<p>  武宣鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心2017年</p><p>  部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算編制說明</p><p><b>  目 錄</b></p><p>  第一部分 部門概算 </p><p>  一、部門及所屬單位概況</p><p><b>  二、人員構(gòu)成&l

2、t;/b></p><p>  第二部分 2017年部門預(yù)算公開表</p><p>  表一 部門收支預(yù)算總表</p><p>  表二 部門收入預(yù)算總表</p><p>  表三 部門支出預(yù)算總表</p><p>  表四 財政撥款收支預(yù)算總表</p><p>  表五 一般公共預(yù)算支出

3、表</p><p>  表六 一般公共預(yù)算基本支出表</p><p>  表七 政府性基金支出預(yù)算表</p><p>  表八 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算表</p><p>  表九 一般公共預(yù)算支出表(按經(jīng)濟科目) </p><p>  第三部分2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算報表說明</p><p

4、>  一、2017年收支總體情況</p><p>  二、2017年部門財政撥款支出預(yù)算情況 </p><p>  三、2017年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況 </p><p>  第四部分 2017年部門預(yù)算其他事項說明</p><p>  一、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排情況</p><p&g

5、t;  二、政府采購預(yù)算安排情況</p><p>  三、國有資產(chǎn)的總體情況</p><p>  四、項目預(yù)算績效目標情況</p><p><b>  第五部分名詞解釋</b></p><p>  第一部分 部門概況</p><p>  一、所屬事業(yè)單位概況</p><p&g

6、t;<b> ?。ㄒ唬┲饕毮?lt;/b></p><p>  1、宣傳貫徹勞動保障法律、法規(guī)和政策,在鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府及縣人力資源和社會保障局的雙重領(lǐng)導(dǎo)下,組織實施轄區(qū)內(nèi)的勞動和社會保障管理服務(wù)工作。</p><p>  2、管理好就業(yè)平臺,開發(fā)就業(yè)崗位,拓寬就業(yè)渠道,積極開展職業(yè)指導(dǎo)、職業(yè)介紹,落實再就業(yè)優(yōu)惠政策,為下崗失業(yè)人員提供再就業(yè)服務(wù)。</p><

7、p>  3、指導(dǎo)職業(yè)技能培訓,統(tǒng)籌管理轄區(qū)內(nèi)勞動力的職業(yè)培訓工作,組織失業(yè)人員和新成長勞動力參加職業(yè)技能培訓工作。</p><p>  4、統(tǒng)籌管理轄區(qū)內(nèi)城鄉(xiāng)勞動力的轉(zhuǎn)移就業(yè)工作,收集傳遞用工信息,組織開展簽訂勞動合同,維護外出務(wù)工人員權(quán)益,積極為勞動力外出就業(yè)和返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)提供全方位服務(wù)。</p><p>  5、督促符合參保對象參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險,對城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險進行征繳、稽核、

8、上報及錄入,并對城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險系統(tǒng)進行動態(tài)管理,對待遇領(lǐng)取人員進行年審認定、登記及核銷。</p><p>  6、開展城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險費的征繳、審核及上報等服務(wù)工作。</p><p>  7、協(xié)助上級勞動保障監(jiān)察機構(gòu)監(jiān)察轄區(qū)內(nèi)用人單位遵守勞動保障法律、法規(guī)、政策的情況,對違反勞動保障法律、法規(guī)政策的行為進行調(diào)查、取證。維護勞動者的合法權(quán)益,做好勞動保障法律、法規(guī)、規(guī)章的咨詢工作和勞動爭議

9、調(diào)解工作。</p><p>  8、加強基礎(chǔ)管理工作,建立農(nóng)村勞動力、外出就業(yè)人員、轄區(qū)內(nèi)非農(nóng)產(chǎn)業(yè)就業(yè)人員、失業(yè)人員、離退休人員,工傷職工的基本情況檔案,建立求職登記、職業(yè)培訓、就業(yè)安置、社會保險等項工作數(shù)據(jù)厙。</p><p>  9、做好與鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞動保障工作相關(guān)的調(diào)查和統(tǒng)計工作,完成上級勞動保障部門委托或交辦的其它勞動保障事務(wù)。</p><p>  10、完成鎮(zhèn)黨

10、委、政府交辦的其它工作。</p><p><b>  (二)機構(gòu)設(shè)置情況</b></p><p>  本級事業(yè)單位為武宣鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心,無內(nèi)設(shè)機構(gòu)。</p><p><b>  二、人員構(gòu)成情況</b></p><p>  人員編制總數(shù)為4人,其中行政編制0人,事業(yè)編制4人,機關(guān)后勤服務(wù)中心聘用

11、人員控制數(shù)0人。實有財政供養(yǎng)人數(shù)3人,其中行政在職0人,事業(yè)在職3人,編外在職實有人數(shù)4人,離退休人員1人(其中離休0 人)。</p><p>  第二部分 武宣縣武宣鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心</p><p>  2017年部門預(yù)算公開表</p><p>  詳見附件《武宣縣武宣鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心2017年部門預(yù)算公開表》</p><p>  第三

12、部分 2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算報表說明 </p><p>  一、2017年收支總體情況</p><p><b> ?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算說明</b></p><p>  2017年收入總預(yù)算23.92萬元,同比減少8.04萬元,同比下降 33.61%。其中:</p><p>  一般公共預(yù)算撥款23.

13、92萬元,同比減少8.04萬元,下降 33.61%。 </p><p>  上年結(jié)余收入0萬元,同比減少0萬元,下降0 %;其中:一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,同比減少0萬元,下降0%;其他結(jié)轉(zhuǎn) 0萬元,同比減少0萬元,下降0%。</p><p><b> ?。ǘ┲С鲱A(yù)算說明</b></p><p>  2017年支出總預(yù)算23.9

14、2萬元,其中:基本支出22.01萬元,占支出總預(yù)算92%,同比減少8.04萬元,下降 36.5%;項目支出1.91萬元占支出總預(yù)算7.98%,同比減少0萬元,降低0%。</p><p>  1.按支出功能分類科目劃分,共分為3類,其中:</p><p> ?。?)社會保障和就業(yè) 類科目支出預(yù)算20.9萬元;占支出總預(yù)算的87.3%,同比減少7.38萬元,降低35.3%;</p>

15、;<p> ?。?)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育類科目支出預(yù)算1.13萬元;占支出總預(yù)算的4.72%,同比增加0.24萬元,降低21.24%;</p><p>  (3)住房保障類科目支出預(yù)算1.89萬元;占支出總預(yù)算的 7.90%,同比減少0.41萬元,降低21.7%;</p><p> ?。?)其它類科目支出預(yù)算0萬元;占支出總預(yù)算的0%,同比增加0萬元,增長0%。</p&

16、gt;<p>  2.按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算。 </p><p> ?。?)基本支出預(yù)算。</p><p>  基本支出23.92萬元,占支出總預(yù)算100%,同比減少8.04萬元,降低36.5%。其中:</p><p>  工資福利支出預(yù)算17.13 萬元;占基本支出預(yù)算 71.6%,同比減少 3.91萬元,降

17、低22.82 %;</p><p>  商品和服務(wù)支出預(yù)算3.65萬元;占基本支出預(yù)算15.26%,同比減少1.2萬元,降低32.88 %;</p><p>  對個人和家庭的補助支出預(yù)算3.14萬元;占基本支出預(yù)算 13.13%,同比減少0.37萬元,降低11.78%。</p><p> ?。?)項目支出預(yù)算。</p><p>  項目支

18、出0萬元,占支出總預(yù)算0 %,同比減少0萬元,降低0%。其中:</p><p>  工資福利支出預(yù)算 0 萬元;占項目支出預(yù)算的 0 %;</p><p>  商品和服務(wù)支出預(yù)算 0 萬元;占項目支出預(yù)算的 0 %;</p><p>  對個人和家庭補助支出 0 萬元;占項目支出預(yù)算的 0%;</p><p>  其他資本性支出 0萬元。

19、占項目支出預(yù)算的 0 %。</p><p>  二、2017年部門財政撥款支出預(yù)算情況</p><p>  2017年一般公共預(yù)算撥款支出23.92萬元,其中:基本支出 23.92萬元,項目支出0萬元。具體支出預(yù)算如下:</p><p>  行政運行23.92萬元,全部是基本支出預(yù)算。主要用于 發(fā)生的基本支出。如根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補貼標準等安

20、排的人員經(jīng)費支出、按武宣縣統(tǒng)一規(guī)定開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費支出。</p><p>  一般行政管理事務(wù)0萬元,全部是項目支出預(yù)算。主要用于而發(fā)生的項目支出。如 支出等。</p><p>  住房公積金1.89萬元,醫(yī)療保障1.13萬元,退休費1.24萬元用于單位一名退休人員的費用,全部是基本支出預(yù)算。</

21、p><p>  三、2017年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況</p><p> ?。ㄒ唬?017年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況</p><p>  2017年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算 0.12萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經(jīng)費支出預(yù)算 0 萬元,公務(wù)接待費支出預(yù)算0.12萬元,公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算0萬元。</p>&l

22、t;p> ?。ǘ?017年公共財政資金安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況</p><p>  2017年公共財政資金安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0.12萬元,比2016年初預(yù)算0萬元增加0.12 萬元,同比增加 %。其中:</p><p>  1.因公出國(境)經(jīng)費2017年預(yù)算 0萬元,同比減少 0 萬元,下降 0 %,主要用于:一是隨同 黨委和政府出國(境)團組考察學習費用,

23、計劃安排 0人次;二是為加強 工作,學習和借鑒發(fā)達國家科學的評價方法,擬組織全 系統(tǒng) 0人赴 舉辦一期 0 管理培訓班;</p><p>  2.公務(wù)接待費2017年預(yù)算0.12元,同比增加0.12萬元,增加%,主要是安排接待來我縣參加各類會議、重大活動和調(diào)研考察等公務(wù)活動的接待費用以及開展業(yè)務(wù)活動需要開支的公務(wù)接待費用;</p><p>  3.公務(wù)用車費2017年

24、預(yù)算 0 元,其中:公務(wù)用車運行維護費2017年預(yù)算 0萬元,同比減少0萬元,下降0 %,根據(jù)武宣縣公務(wù)用車定編管理辦公室核定,我單位公務(wù)用車編制數(shù) 1輛,實有車輛總數(shù) 1 輛,2017年共安排公務(wù)用車運行維護費預(yù)算 0萬元,主要用于機關(guān)和 0個事業(yè)單位機要文件交換、縣內(nèi)執(zhí)行公務(wù)、以及開展各項 檢查、核查業(yè)務(wù)過程中為解決相關(guān)人員的交通問題等所需公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費以及車輛年審等支

25、出。公務(wù)用車購置費2017年預(yù)算安排0萬元,預(yù)計購置0輛車,同比減少0萬元,下降0%。</p><p>  第四部分 2017年部門預(yù)算其他事項說明</p><p>  一、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排情況</p><p>  2017年行政運行  0萬元,比2016年增加 0 萬元,增長0 %。主要用于0局機關(guān)為保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出。如根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補

26、貼標準等安排的人員經(jīng)費支出、按縣統(tǒng)一規(guī)定的開支標準安排的辦公費、水電費、差旅費、培訓費等日常公用經(jīng)費支出。</p><p>  二、政府采購預(yù)算安排情況</p><p>  2017年政府采購預(yù)算0  萬元,同比增加 0 萬元,增長  0%,其中:集中采購  0 萬元,占政府采購預(yù)算的 0 %,同比增加0  萬元,增長 0%;分散采購預(yù)算 0萬元,占政府采購預(yù)算的0  %,同比增加

27、0萬元,增長0 %。</p><p>  政府采購資金類型:公共財政預(yù)算撥款  0 萬元,上年結(jié)余收入安排資金 0 萬元。</p><p>  按政府采購項目類型分為貨物類采購、工程類采購和服務(wù)類采購三種類型。貨物類采購預(yù)算 0  萬元,服務(wù)類采購預(yù)算   萬元,工程類采購預(yù)算 0  萬元。</p><p>  三、國有資產(chǎn)的總體情況</p><

28、;p>  縣公務(wù)用車定編辦根據(jù)相關(guān)規(guī)定核定我局的公務(wù)用車編制為 輛,其中:局本級核定公務(wù)車編制 1 輛,實有車輛1 輛;所屬武宣鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心公務(wù)用車編制1輛,實有車1輛。</p><p>  四、項目預(yù)算績效目標情況</p><p>  2017年部門預(yù)算有 0 個30萬元以上的項目,按相關(guān)文件的要求全部納入預(yù)算績效編制,涉及一般公共預(yù)算撥款 0 萬元,其中:局本級有 0 個預(yù)

29、算績效項目,分別是:?。椖棵Q),項目經(jīng)費預(yù)算  0萬元。局屬事業(yè)單位有 0個預(yù)算績效管理項目,分別是:(項目名稱),項目經(jīng)費預(yù)算 0 萬元。</p><p>  附件:武宣縣武宣鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心2017年部門預(yù)算公開表</p><p>  第五部分 名詞解釋</p><p>  一、財政撥款收入:指縣財政部門當年撥付的資金。 </p><

30、p>  二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。</p><p>  三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。</p><p>  四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。</p><p>  五、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非

31、財政補助收入,用于補助正常業(yè)務(wù)資金的不足。</p><p>  六、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。 </p><p>  七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年

32、 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 </p><p>  八、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。 </p><p>  九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 </p><p>  十、基本支出:

33、指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 </p><p>  十一、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 </p><p>  十二、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。</p><p>  十三、“三公”經(jīng)費:納入自治區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指

34、自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 </p><p>  十四

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