2019年路南區(qū)文北街道辦事處預算公開內容_第1頁
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文檔簡介

1、<p>  2019年路南區(qū)文北街道辦事處預算公開內容</p><p>  一、主要職責、機構設置等基本情況</p><p>  貫徹落實好黨和國家各項方針政策和法律法規(guī)、把經濟工作的著力點放在營造良好的發(fā)展環(huán)境上來,提高經濟發(fā)展的質量和水平;著力解決群眾生產和生活中的突出問題,切實維護居民合法權益。著力增強社會管理和公共服務職能,方便群眾辦事,推進依法行政,強化責任意識,及時化

2、解社區(qū)社會矛盾,協(xié)助氣象主管部門、民政部門開展防災減災工作。負責貫徹執(zhí)行人口和計劃生育的方針政策、法律法規(guī)和優(yōu)生優(yōu)育等科學知識。負責宣傳貫徹國家安全生產法律、法規(guī)、規(guī)章、國家標準、行業(yè)標準及安全生產方針政策。協(xié)助街道黨工委、辦事處抓好基層黨風廉政建設工作。</p><p>  路南區(qū)文北街道辦事處規(guī)格屬于正科級、行政單位、全額撥款,下設黨政辦公室,財經辦公室、社會事務辦公室、計劃生育辦公室、城市管理辦公室、安監(jiān)站

3、和文化服務中心共七大科室。</p><p><b>  機構設置:</b></p><p><b>  部門機構設置情況</b></p><p>  二、部門預算安排總體情況</p><p>  路南區(qū)文北街道辦事處2019年一般公共預算撥款收入為897.71萬元,全部非限額補助收入。共安排一般公共

4、預算支出897.71萬元,其中基本支出897.71萬元,包含人員經費803.74萬元,日常經費93.97萬元。2019年預算收入897.71萬元,2018年預算收入885.16萬元,較2018年增長12.55萬元,其中支出增12.55萬元,主要是增加人員經費;項目經費無變化。三公經費及培訓費預算安排4.70萬元,其中公務用車運行維護費4.5萬元;培訓費0.2萬元,三公經費與去年相比減少了0.5萬元。2019年部門預算全部為一般公共預算,

5、無政府性基金收支預算和國有資本經營收支預算。</p><p>  三、機關運行經費安排情況</p><p>  2019年我單位安排機關運行經費365.73萬元,其中人員經費271.76萬元,日常公用經費93.97萬元,其中辦公費5萬元、手續(xù)費0.4萬元、水費4萬元、電費8萬元、郵電費7.91萬元、取暖費5萬元、差旅費1.5萬元、培訓費0.2萬元、福利費6萬元、勞務費30萬元、公務用車維護

6、費4.5萬元、其他交通費7.86萬元、其他商品和服務支出13萬元、資本性支出0.6萬元。</p><p>  四、財政撥款“三公”經費預算情況</p><p>  2019年我部門“三公”經費預算安排4.7萬元,較上年預算減少0.5萬元。具體安排情況為:</p><p>  2019年公務用車購置及運行費共計安排4.7萬元,2017年公務用車購置及運行費共計安排4.

7、5萬元,較上年預算減少0.5萬元。</p><p>  2019年公務用車購置安排0萬元,2018年公務用車購置安排0萬元,與上年持平,無增減變化。</p><p>  2019年公車運行維護經費安排4.5萬元,2017年公車運行維護經費安排5萬元,較上年預算減少0.5萬元,因公車改革,厲行節(jié)約。</p><p>  2019年公務接待費安排0萬元,2018年公務接

8、待費安排0萬元,與上年持平,無增減變化。</p><p>  2019年培訓費安排0.2萬元,2018年培訓費安排0.2萬元,與上年持平。無增減變化</p><p>  2019年會議費安排0萬元,2018年會議費安排0萬元,與上年持平,無增減變化。</p><p>  2019年因公出國(境)費安排0萬元,2018年因公出國(境)費安排0萬元,與上年持平,無增減變

9、化</p><p>  2018、2019年沒有因公出國費用。</p><p>  五、績效預算信息情況</p><p>  唐山市路南區(qū)文北街道辦事處2019年度發(fā)展規(guī)劃目標;1、總體績效目標:由預算部門根據黨委政府的施政目標和決策部署、部門事業(yè)發(fā)展規(guī)劃及年度工作計劃確定。部門發(fā)展規(guī)劃目標要與政府年度施政目標相銜接,保障政府相關目標的實現。部門年度發(fā)展規(guī)劃目標要定

10、性與定量描述相結合,盡可能量化,便于考核。</p><p>  2、部門職責及工作活動的績效目標:組織實施文化北后街街道黨工委、辦事處各項社會事業(yè)發(fā)展和管理功能,經濟發(fā)展、社會事務和社會治安綜合治理功能。負責組織實施全街財政事務、加強文化綜合服務建設和計劃生育服務工作,切實做好勞動保障工作。依法參與城區(qū)建設和管理,協(xié)助搞好城市規(guī)劃管理、市政公用設施管理。市容環(huán)境衛(wèi)生管理、綠化美化、環(huán)境保護、城市防災,安全生產工作

11、。指導社區(qū)居民委員會工作,幫助社區(qū)居委會解決實際困難。及時向政府反映社區(qū)居民的意見和要求,處理人民來信來訪。扎實推進開展基層黨建工作和黨風廉政建設。</p><p>  實現本年度發(fā)展規(guī)劃目標的保障措施: 根據全區(qū)經濟發(fā)展戰(zhàn)略,會同有關部門制定本街經濟發(fā)展規(guī)劃并制定具體措施,計劃各類經濟指標工作。貫徹執(zhí)行有關社會治安綜合治理的法律法規(guī)和方針政策,加強社區(qū)綜治組織建設,定期開展矛盾糾紛排查調處工作。貫徹執(zhí)行人口和計

12、劃生育的方針政策、法律法規(guī)和優(yōu)生優(yōu)育等科學知識,承擔育齡夫婦優(yōu)生保健和婦科病普查普治,艾滋病防治等工作。組織開展黨員干部進行黨性、黨風、黨紀和遵紀守法、廉潔奉公的教育、宣傳工作。</p><p>  部門職責及工作活動績效目標指標</p><p>  部門職責-工作活動績效目標</p><p>  六、政府采購預算情況</p><p>  2

13、019年我單位安排政府采購業(yè)務經費0.75萬元,政府采購項目來源日常公用經費,采購物品車輛保險。</p><p><b>  七、國有資產信息</b></p><p>  上年末我單位國有資產總值為205.20萬元,其中土地、房屋及建筑物(房屋、暖氣片)60.56萬元;通用設備(車輛、打印機、電腦等)101.55萬元;專用設備(琴、警報器、汽油鋸等)0.65萬元;圖書

14、、檔案2.63萬元;家具用具(保險柜、桌椅等)39.81萬元,本年度擬購置國有資產0.6萬元。</p><p><b>  名詞解釋:</b></p><p>  1、一般預算收入:區(qū)級財政當年撥付的資金。</p><p>  2、基本支出:為保障機構正常運轉,完成日常工作任務,而發(fā)生的人員支出和公用支出。</p><p&g

15、t;  3、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標,而發(fā)生的支出。</p><p>  4、機關運行費:是指為保證行政單位(包括參照公務員管理的事業(yè)單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金。主要包括:辦公費、印刷費,水費、電費、郵電費、福利費、日常維修費、辦公物業(yè)服務費、公務車運行維護費等。</p><p>  九、其他需要說明的事項</p><

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