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文檔簡介
1、產(chǎn)品管理辦法產(chǎn)品管理辦法□總則第一條本公司為求倉庫作業(yè)合理化,特制定本辦法,凡本公司有關商品的管理事項,悉依本辦法辦理。第二條本辦法所稱商品,系指為應銷售需要而儲存的各型商品及其供應品。第三條本辦法所稱商品管理,包括存量計劃與控制、進貨、出貨、試用、調貨、保管、商品帳務作業(yè)與作業(yè)流程及商品運輸?shù)?。□存貨計劃與控制第一條本公司各項商品的存量,應由倉庫部妥為控制,以避免資金呆滯或存量不足影響銷貨,期以達成適貨、適量、適時的商品供應目
2、標。第二條銷路較廣的商品,倉庫部應于每月10日(或隨時)會同各有關部門,參照以往銷售記錄、市場狀況及營業(yè)計劃等因素,分別機動制訂最合適的訂購點、訂購量以及安全存量。第三條訂有訂購點、訂購量及安全存量的商品,應由倉庫部確實據(jù)以控制,存量到達訂購點時,應及時申請購貨補充。□進貨第一條所有商品,不論購入、銷貨退回、舊貨估回或試用、表演收回等,均應經(jīng)倉管單位檢驗后始得入庫。第二條倉管單位應將每項進庫的商品,限于翌日清晨以前詳加驗收后,
3、列記商品型號入帳,俾憑以控制每件商品的性能。第三條商品的驗收,應依有關的訂購單、提貨單、驗收單等所列的品名、型號或規(guī)格辦理驗收。如發(fā)覺型號、規(guī)格不符或外箱破損等情形時,應即通知進貨或采購單位辦理。第四條因試用、表演、更換、銷貨退回、調貨等而重新入庫的商品,于交回時應保持領用時的狀況,若有損壞,應由倉庫部會同服務部鑒定修護費用后,由領貨人照價賠償,若附件遺失或不全時,則應由領貨人依據(jù)商品價格賠償。第五條進貨單位收貨時,如發(fā)覺附件短少
4、、數(shù)量不符或商品破損、性能變質時,最遲應于收貨次日通知發(fā)貨單位,否則概以完整論。第六條各單位不得于銷貨退回時未經(jīng)倉管單位簽認而自行于銷貨報告上予以銷退。□出貨第一條倉管單位應在下列六種情況下出貨:1.交貨。2.交客戶試用。3.示范表演。4.本公司同仁之職前或在職訓練使用。5.展示中心陳列。6.本公司各單位因業(yè)務需要而借用。第二條除上述各項出貨外,總公司倉庫部可隨時視實際情形的需要對分公司出貨。第三條各項出貨除倉庫部
5、對分公司的出貨應憑分公司填具的“商品(供應品)訂貨單”出貨外,其余各項出貨應由出貨人出示業(yè)經(jīng)其單位主管親筆簽準的“商品(供應品)領貨單”及“商品(附件)領貨記錄卡”向倉管人員出貨。第四條倉庫部于接到分公司的訂貨單時,應即于當日發(fā)貨,如缺貨而須調撥供應時,亦應于當日回復預定供貨的日期。第五條倉庫部庫存充足時,應依據(jù)過去的銷售資料統(tǒng)計及各分公司市場需要的預測,隨時注意分公司庫存情形,將庫存商品依比例分配給各分公司。第六條任何出貨,倉管
6、人員均應于出貨當日將有關資料入帳,以利存貨的控制。第七條各單位人員向倉管單位領貨時,應在倉庫的柜臺辦理,不得隨意自行進入倉庫內部,各倉管人員得拒絕任何人擅自入內。第八條出貨人于商品領出時,應同時要求倉管人員詳予檢查商品的性能、品質及附件是否優(yōu)良或齊全,否則概以完整論。地查點商品的規(guī)格、數(shù)量是否與帳面的記載相符。第九條盤點后應由盤點人員填具盤存報告表,如有數(shù)量短少、品質不符或損毀情況,應詳加注明后由倉管人員簽名負責。第十條盤點后
7、如有盤盈或不可避免的虧損情形時,應由倉管單位主管呈現(xiàn)董事長核準調整,若為保管責任短少時,則由倉庫部經(jīng)管人員負責賠償。第十一條直接保管商品的倉管人員異動時,應由其所屬的單位主管查列庫存商品的移交清冊后,再由交接雙方會同監(jiān)交人員實地盤存。□商品帳務作業(yè)與作業(yè)流程第一條凡商品的進貨如系新購,則采購單位應負責于抵庫前三日內將有關的訂購單、提單、或驗收單等交倉管單位,才由倉管單位憑以驗收登帳;抵庫之商品如系商品類,則倉管人員應將其型號等詳列于
8、“型號登記簿”上,如系供應品,則應將其規(guī)格、數(shù)量等詳細登入“存貨日記簿”上,倉管單位并應于進貨的怠日,根據(jù)實際進貨之規(guī)格、數(shù)量填制“商品(供應品)進庫單”,除第四聯(lián)自行留存外,余第一、二、三聯(lián)應即轉送財務部入帳。第二條各分公司的進貨應憑“商品(供應品)訂貨單”向倉庫部訂貨。第三條倉庫部對各分公司的訂貨,應于接到訂貨單的當日答復并出貨,出貨時應填制“商品(供應品)調撥單”,除第四聯(lián)自存外,第一、二、三聯(lián)應連同商品寄送進貨單位簽收進貨之
9、。第四條各分公司于收到倉庫部寄下的商品時,應即根據(jù)“貨品交運明細表”及“商品(供應品)調撥單”上所載的進貨內容辦理驗收進貨后,于“商品明細表”或“存貨日記簿”上入帳,“商品(供應品)調撥單”應于驗收無誤時簽收后,將其第二聯(lián)寄還倉庫部,第三聯(lián)連同“貨品交運明細表”第二聯(lián)寄送財務部,第一聯(lián)自行留存。第五條倉管人員應就所保管的商品按型號或規(guī)格分別列記于“型號明細表”或“存貨日記簿”上。第六條庫存任何商品的出貨,一律限由領貨人出示業(yè)經(jīng)單位
10、主管簽準的“商品(供應品)領貨單”,營業(yè)單位人員并應另填“商品(附件)領貨卡”等作為出貨的憑單。第七條“商品(供應品)領貨單”一式兩聯(lián),第一聯(lián)由領貨人交單位會計員存查,第二聯(lián)由倉管單位存查?!吧唐?附件)領貨卡”由倉管單位于每月月底當天將營業(yè)單位各月內所領出商品尚未還倉部分逐一依人員別過入新卡后,發(fā)文至各單位并由各單位會計員統(tǒng)一代為保管。第八條庫存商品經(jīng)出貨后,倉管人員應即于當日憑“商品(供應品)領貨單”上的記載登入“型號登記簿”中
11、有關的記載欄內,作為該商品去向的追蹤,“商品(附件)領貨記錄卡”則應于出貨時,由倉管人員簽注后,即交還原出貨人。第九條領貨人除于出貨的當日即行開立發(fā)票交貨外,否則統(tǒng)限于出貨的當日下午下班前將領出的商品歸還倉管單位。如經(jīng)持往客戶處試用致無法還倉時,亦應于出貨的當日下午下班前,將業(yè)經(jīng)客戶正式蓋章簽收或單位主管簽準的“商品試用簽收單”,持交倉管人員保管。第十條領出的商品如系已洽妥欲交貨者,則領貨人應于出貨后,根據(jù)“商品(附件)領貨記錄卡”
12、上的型號、號碼等有關的資料,另填“交貨通知請示單”,請示核準后,交單位會計員開立發(fā)票。第十一條各營業(yè)單位的會計員于開立發(fā)票時應先核對“交貨通知請示單”內有關客戶名稱、型號、號碼等的記載是否與“商品(附件)領用記錄卡”上所載相符,同時并應根據(jù)卡上所載內容詳細記載于發(fā)票摘要欄內,不得誤登或漏登。第十二條領出的商品如系供客戶試用、表演或更換等而還倉時,原領貨人應將商品及“商品(附件)領用記錄卡”一并持至倉庫部,由倉管人員負責驗收后在“商品
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