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1、12固定資產(chǎn)使用會計管理流程為保證固定資產(chǎn)使用業(yè)務(wù)控制目標的實現(xiàn),固定資產(chǎn)使用業(yè)務(wù)處理流程中應(yīng)設(shè)置以下一些控制點,并采取相應(yīng)的控制措施,其業(yè)務(wù)流程如下:1.核對會計部門會同設(shè)備管理部門定期核對固定資產(chǎn)明細賬的結(jié)存數(shù)與固定資產(chǎn)保管賬、卡及固定資產(chǎn)實存數(shù)量;核對固定資產(chǎn)明細賬與固定資產(chǎn)總賬的發(fā)生額與余額,并簽字蓋章以示核對。2.保管保管固定資產(chǎn)使用部門落實固定資產(chǎn)管理使用責任,實行設(shè)備定號、保管定人及管理定戶,加強對固定資產(chǎn)的保管。3.審核
2、編制記賬憑證前,固定資產(chǎn)主管會計審核原始憑證基本內(nèi)容的完整性,審核處理手續(xù)的完備性和經(jīng)濟內(nèi)容的合法性,計算內(nèi)容的正確性,并簽字蓋章以示審核。4.稽核稽核記賬前,稽核人員審核固定資產(chǎn)折舊計算表、固定資產(chǎn)盤盈盤虧處理單等原始憑證基本內(nèi)容的完整性,審核處理手續(xù)的完備性和經(jīng)濟內(nèi)容的合法性。5.清查會計部門會同設(shè)備管理部門定期清查盤點固定資產(chǎn),核對盤點結(jié)果與固定22資產(chǎn)賬、卡是否相符,并填制固定資產(chǎn)盤點表。6.批準批準企業(yè)主管負責人員審核設(shè)備管理
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