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企業(yè)會計內(nèi)部控制存在的風險及對策研究
企業(yè)內(nèi)部控制的問題及建議
企業(yè)內(nèi)部審計的作用及質(zhì)量標準研究
企業(yè)會計內(nèi)部控制現(xiàn)狀與改進
企業(yè)內(nèi)部控制視角下的中國式乳業(yè)
企業(yè)內(nèi)部控制和風險管理研究
企業(yè)內(nèi)審與內(nèi)部控制的構(gòu)建和完善
以內(nèi)部控制為基礎的企業(yè)績效評價體系探析
企業(yè)內(nèi)部控制系統(tǒng)的建立
企業(yè)內(nèi)部控制與審計研究
從管理會計角度看企業(yè)內(nèi)部控制體系的構(gòu)建與運行
從內(nèi)部控制角度看行政事業(yè)單位財務管理
人防工程內(nèi)部潮濕的原因及防治對策
人民法院內(nèi)部審判權(quán)運行機制改革研究
從ipo現(xiàn)狀談企業(yè)內(nèi)部控制
鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政內(nèi)部經(jīng)濟管理現(xiàn)狀及改善對策
中國上市公司內(nèi)部控制缺陷與會計師事務所特征之間關系的實證研究
上市公司內(nèi)部控制信息披露現(xiàn)狀與對策研究
上市銀行內(nèi)部控制信息披露存在問題及對策
上市公司內(nèi)部治理現(xiàn)狀及對策分析
上市公司內(nèi)部控制信息披露存在的問題及對策
(內(nèi)部資料)
高校財務內(nèi)部控制現(xiàn)狀及改進措施初探
高??蒲薪?jīng)費內(nèi)部審計的研究
高校內(nèi)部控制關鍵點淺談
高職院校內(nèi)部質(zhì)量保證體系診斷項目參考表
風險導向條件下的銀行內(nèi)部審計分析
高校財務管理與內(nèi)部控制思考
高校建設工程內(nèi)部審計存在的問題及解決辦法
高校內(nèi)部審計在內(nèi)部控制中的作用
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