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企業(yè)內部控制中全面預算管理運用探析
上市公司內部控制有效性分析
一個正式的方法遵從行為的內部控制的業(yè)務流程【外文翻譯】
會計電算化環(huán)境下的內部控制
“中小微”企業(yè)內部會計制度規(guī)范化問題研究
內部審計在公立醫(yī)院工程項目控制中的作用
關于2012年主板上市公司分類分批實施企業(yè)內部控
公司內部治理與公司價值——米自制造業(yè)上市公司的經(jīng)驗數(shù)據(jù)
企業(yè)戰(zhàn)略管理內部條件研究
企業(yè)內部控制的風險管理機制分析
高校內部治理的問題與策略思考
coso內控新框架對國有企業(yè)內部控制的啟示
高校內部審計發(fā)展現(xiàn)狀及思考
高管團隊背景特征、薪酬激勵與內部控制有效性
高校內部會計控制體系構建
非創(chuàng)新環(huán)境中的內部更新
鑄造企業(yè)工薪與人事內部控制設計【任務書】
闡述會計人員是企業(yè)內部控制的主體
鑄造企業(yè)工薪與人事內部控制設計【開題報告】
高校內部控制與審計芻議
郵政企業(yè)財務內部控制管理體系建設探析
通過強化往來款項管理完善企業(yè)財務內部控制
試述市政道路路面結構內部排水
貨幣資金內部控制失效現(xiàn)狀及其對策分析
試論電網(wǎng)建設工程財務風險與內部控制
試論加強行政事業(yè)單位內部控制的思考
論企業(yè)內部控制與風險管理現(xiàn)狀和對策
行政事業(yè)單位內部會計控制研究
論企業(yè)內部會計控制的問題及對策
論事業(yè)系統(tǒng)單位的內部控制
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