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分析師跟蹤、內(nèi)部控制與盈余管理——來自中國a股上市公司的實證證據(jù)
分?jǐn)?shù)階混沌系統(tǒng)的同步控制及其在保密通信中的應(yīng)用
出品人視角的電影風(fēng)險特征與風(fēng)險控制研究
幾類時滯動力系統(tǒng)的穩(wěn)定性分析與控制設(shè)計
分?jǐn)?shù)階網(wǎng)絡(luò)控制系統(tǒng)的分析與設(shè)計
分析性思維方式增加知覺到的控制感
農(nóng)行山東省分行聲譽風(fēng)險影響因素及控制策略研究
況傳播控制探析小劇場電視新聞主播直播中突發(fā)狀
農(nóng)村商業(yè)銀行貸款業(yè)務(wù)內(nèi)部控制研究——以wm農(nóng)商行為例
內(nèi)部控制質(zhì)量、財務(wù)風(fēng)險與企業(yè)價值的關(guān)系研究
內(nèi)部控制缺陷及其整改對審計費用的影響研究——基于a股上市公司的經(jīng)驗數(shù)據(jù)
內(nèi)部控制框架下的秦皇島港股份公司稅務(wù)風(fēng)險管理研究
內(nèi)部控制審計質(zhì)量對企業(yè)融資成本的影響研究——基于a股上市公司的經(jīng)驗證據(jù)
內(nèi)部控制、董事會特征與財務(wù)重述
內(nèi)部控制、關(guān)聯(lián)方交易與非效率投資
內(nèi)部審計在企業(yè)財務(wù)風(fēng)險控制中的作用研究——以a企業(yè)為例
內(nèi)部控制缺陷披露及修正對企業(yè)價值的影響
內(nèi)部控制缺陷、公司治理結(jié)構(gòu)與財務(wù)困境——來自中國上市公司20112015年的經(jīng)驗證據(jù)
內(nèi)部控制有效性與公司績效關(guān)系研究——基于股權(quán)結(jié)構(gòu)的視角
內(nèi)部控制審計對財務(wù)報表審計質(zhì)量的影響
內(nèi)部控制、研發(fā)投入與企業(yè)財務(wù)績效
農(nóng)業(yè)小額貸款保證保險承保風(fēng)險控制研究——以廬江國元小貸險為例
兼容1149.1和1149.7標(biāo)準(zhǔn)的測試控制器的設(shè)計和驗證
內(nèi)部控制缺陷及其修正對審計費用的影響研究
內(nèi)部控制有效性對公司績效影響的實證研究
內(nèi)部控制審計的有效性檢驗
內(nèi)部控制、社會責(zé)任信息披露與企業(yè)投資效率研究——基于我國a股上市公司的證據(jù)
內(nèi)部控制、個體道德認(rèn)知發(fā)展對會計倫理決策的影響研究
具有時滯的不確定系統(tǒng)的滑模變結(jié)構(gòu)控制
內(nèi)部控制缺陷對審計定價的影響研究
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